2018年10月30日,为学习内部审计先进单位,借鉴长虹集团在内部审计、审计信息化建设等事情中的乐成履历,进一步完善集团公司内部审计系统,增强集团公司内部审计事情,集团公司党委委员、纪委书记田雨晴率队前往长虹集团就内部审计相关问题举行了深入调研和讨论交流。
长虹集团审计部部长李云强首先先容了长虹集团内审事情刷新历程、审计信息化建设生长概况。长虹集团审计部相关事情职员划分对长虹集团内审部分的定位、组织系统建设、审计资源整合、审计事情的总体思绪及详细步伐、审计效果运用、审计治理规范化、智能审计系统建设等内容举行了详细先容。
纪委书记田雨晴对长虹集团审计步队在内审行业中的领军职位、内部审计立异、审计信息化建设及审计监视效果给予高度评价,并就怎样做好内部审计定位、增强内部审计监视、推进智慧审计建设、强化投资危害防控等相关事情睁开了深入讨论。
集团公司审计部部长倪莎、副部长王毅,审计部、战略投资部、豪运国际信息工业公司等相关职员陪同加入调研。